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- 金融服务 房地产 有色金属
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审计报告内部控制审计报告众环审字(2025)0101680号湖北富邦科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“富邦科技公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、富邦科技公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富邦科技公司董事会的责任。
二、注册会计师…
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